2025年学校审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实总书记在中央审计委员会上的讲话精神及省教育厅的工作部署,围绕学校2025年工作要点及学校确定的重大项目,充分发挥内部审计在促进依法行政、加强内部控制、规范财经管理、提高资金使用绩效等方面的积极作用,不断提升审计在学校事业发展中的常态化经济体检、服务及规范作用,为学校高质量发展提供服务保障。
一、工作目标
2025年学校审计工作以“强管理、重绩效、抓整改、防风险、促发展”为工作目标,充分发挥内部审计在加强内部控制、规范财经管理、提高资金使用绩效等方面的积极作用,为学校2025年各项工作的开展安全护航。
二、工作思路
2025年学校审计工作始终围绕服务学校年度重点工作及经费投入重点,以强化规范管理、注重绩效、抓实整改、防范风险和促进发展为工作思路,不断发挥审计在学校事业发展中的服务及规范作用。
三、工作任务
(一)重点工作任务
1.继续开展领导干部经济责任审计。
按照学校党委组织部的委托,对负有经济责任的处级领导干部开展任期经济责任审计,更好促进干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事。
2.扎实开展2025年度内部控制评价工作。
梳理2025年度内部控制脉络、资产管理、招标采购、基本建设项目管理和科研经费等蕴含的风险,及时发现关键控制环节的缺陷及运行风险,促进学校持续优化内部控制环境、完善内部控制体系,不断提高管理水平和风险防控能力。
3.进一步探索专项资金绩效审计工作。
重点选取资金量大、政策性强、易存在风险隐患的项目,从项目建设进度、项目建设成效等角度入手,以预算执行与决算审计为切入点,对资金的管理使用进行经济性、效益性检查,促进资金使用效益提升及规范管理。
4.认真开展基建维修工程竣工结算审计。
严格工程项目结算审计,重点审核工程量计算、套用定额、材料价格、费用计算,去虚存实,保证“量”与“价”的准确合理,提高学校建设资金的使用效益。
5.继续组织做好省审计厅对我校经济责任审计发现问题的整改工作
检查和督促各牵头部门的审计整改进度,定期向学校领导汇报审计整改情况和遇到的问题;在整改工作推进过程中,加强与审计组的联系,商讨审计整改事宜,保障审计整改工作按期完成。
(二)有序开展常规审计工作
1.做好纵向科研项目的结题审签。对上级主管部门下达的财政拨款科研项目及纵向科研项目按照上级要求,做好项目结题经费审签工作,监督预算执行的规范性。
2. 按时完成二级独立核算单位的财务收支审计工作,做好科研奖励、教学工作奖励等专项资金审计工作。
3. 开展合同履行情况的审计。依托各管理部门报送的《合同履行情况汇总表》,重点对基建维修工程、设备采购、房屋租赁、合作办学的合同执行情况进行审计调查。依据发现的问题进一步完善合同管理工作,促进学校合同管理的科学化、规范化。
4. 严把合同审核关,完善合同范本,降低合同风险;参与合同谈判、工程验收、大型工程招标监督等工作;适时开展专项审计调查,充分发挥审计的监督服务职能。
5.开展基建工程竣工财务决算审计。重点围绕项目可研、项目批复、合同招投标、资金计划和到位情况、分项和单位工程完工验收、资金支付等关键环节,检查项目建设管理和资金使用的真实性和合规性,保障建设资金合理、合法使用,促进总结建设经验,提高建设项目管理水平。
6.狠抓年度审计发现问题整改工作,对账销号,确保整改到位,通过整改不断完善体制机制。
7.派员参加省审计厅或市审计局组织的“以审代训”审计项目。
8.做好年度审计档案归档工作
四、主要措施
为做好2025年的各项审计工作,不断提高审计工作质量,将采取如下措施:
(一)强化党对审计工作的领导,通过及时传达上级审计会议精神、召开审计领导小组会、案例培训等营造全员重视审计工作的氛围;
(二)加强审计队伍建设及业务培训、规范审计程序,不断提升审计人员的业务胜任能力及审计工作质量;
(三)注重制度建设,不断提升审计制度的全面性、时效性,不断强化审计的规范性及制度性。